Налоговые консультации и выбор режима

Подберём налоговый режим под ваш бизнес, посчитаем нагрузку по вариантам и дадим письменные рекомендации с расчётом. Только легальная оптимизация — без схем и дробления, которые создают риски вместо экономии.

Индивидуально стоимость зависит от объёма разбора: точечный вопрос по режиму или полная оценка нагрузки с расчётом вариантов.
Только законные методы Письменные рекомендации с расчётом Дистанционно по всей России

Кому подходит

Подходит вам, если…

Узнаёте свою ситуацию? Значит, разбор с расчётом снимет неопределённость и покажет решение в цифрах.

Выбираете или меняете налоговый режими хотите решить по расчёту, а не наугад, чтобы потом не переплачивать весь год.

Растёте и боитесь потерять право на УСНобороты подходят к лимитам, и нужно заранее понять, что делать при переходе.

Думаете, как повлияет НДС на УСНхотите разобрать именно свою ситуацию по актуальным правилам, а не по слухам.

Хотите законно снизить налоговую нагрузкубез схем и рисков — за счёт правильного режима, льгот и вычетов, предусмотренных законом.

Есть спорный вопрос по налогамнужна оценка ситуации и понятный вывод, как поступить правильно и без последствий.

Планируете масштабирование или новую деятельностьхотите заранее просчитать, как это отразится на налогах и какой режим выбрать.

Результат для владельца

Что вы получаете

Не «поговорили и разошлись», а обоснованное решение в цифрах, к которому можно вернуться.

Решение по расчёту, а не наугад

Считаем налоговую нагрузку по подходящим режимам и показываем разницу в деньгах. Выбор опирается на цифры, а не на «обычно берут УСН».

Понятный письменный вывод

Получаете письменные рекомендации с расчётом — что выбрать и почему. Документ остаётся у вас, а не устный разговор, который забудется.

Только легальная экономия

Снижаем нагрузку законными способами. Никаких схем и дробления, за которые потом приходят доначисления и штрафы.

Предупреждаем о рисках заранее

Видим спорные места до того, как ими заинтересуется ФНС, и подсказываем, как выстроить всё корректно.

Учитываем изменения 2026 года

Разбираем вашу ситуацию по актуальным правилам, в том числе по НДС для упрощёнки, — чтобы решение не устарело сразу после консультации.

Сопровождаем переход

Если выгодно сменить режим — подскажем сроки уведомлений и проведём смену без потери льгот и разрывов в учёте.

Состав услуги

Что входит в консультацию

От подбора режима до сопровождения перехода — закрываем весь путь принятия налогового решения.

01

Подбор и смена налогового режима

  • Разбираем вид деятельности, обороты, расходы и планы на рост
  • Подбираем режим под ваш бизнес (УСН, ОСНО, патент и др.)
  • Оцениваем целесообразность смены текущего режима
02

Оценка налоговой нагрузки по вариантам

  • Считаем налоги и взносы по каждому подходящему режиму
  • Показываем разницу в деньгах и точку выгоды
  • Учитываем льготы, вычеты и особенности вашей деятельности
03

Разбор конкретной ситуации

  • Отвечаем на спорный вопрос по налогам по вашим вводным
  • Оцениваем риски и последствия разных вариантов действий
  • Разбираем влияние изменений 2026 года на вашу нагрузку
04

Письменные рекомендации с расчётом

  • Готовим документ с выводом: что выбрать и почему
  • Прикладываем расчёт нагрузки по вариантам
  • Формулируем понятно — без канцелярита и «воды»
05

Сопровождение перехода на новый режим

  • Подсказываем сроки подачи уведомлений в ФНС
  • Готовим необходимые документы для смены режима
  • Следим, чтобы переход прошёл без потери права на льготы
06

Законность как основа

  • Опираемся только на предусмотренные законом инструменты
  • Не предлагаем схемы и искусственное дробление бизнеса
  • Каждый совет проверяем на риск претензий со стороны ФНС

Важно

Только легальная оптимизация

Снижаем налоги законными способами. То, что ниже, мы не предлагаем — это не экономия, а отложенный штраф.

  • Искусственное дробление бизнеса — деление на несколько лиц ради лимитов УСН
  • «Серые» схемы и обнал — фиктивные расходы, технические контрагенты
  • Занижение доходов — сокрытие выручки и неучтённые операции
  • Фиктивные вычеты по НДС — вычеты без реальных операций и документов
  • Оформление сотрудников «в тени» — подмена трудовых отношений ради экономии на взносах
  • Любые советы «на грани» — там, где выгода меньше риска доначислений

Почему дробление опасно и как ФНС его выявляет — разбираем в блоге: дробление бизнеса и амнистия 2026. Как в принципе выбрать режим — в статье как выбрать систему налогообложения в 2026.

Стоимость

Сколько это стоит

Цена индивидуальна и зависит от объёма разбора. Ниже — форматы работы; точную стоимость называем после того, как вы опишете задачу, и фиксируем её заранее.

Точечный вопрос

Индивидуальнопо объёму разбора

Разбор одной конкретной ситуации или ответ по режиму с коротким расчётом и выводом.

Оценка нагрузки по вариантам

Индивидуальнопо объёму разбора

Расчёт налогов по нескольким режимам, сравнение в деньгах и письменные рекомендации.

Разбор + сопровождение перехода

Индивидуальнопо объёму разбора

Полный разбор с расчётом плюс подготовка документов и сопровождение смены режима.

Что влияет на цену: сложность ситуации, число рассматриваемых режимов, необходимость сопровождения перехода и объём документов для анализа.

Обсудить задачу

Выбор режима

Сравнение налоговых режимов

Единственно верного режима «для всех» нет — всё решают ваши обороты, доля расходов и клиенты. Ниже — ориентир, кому что подходит; точный выбор считаем по вашим цифрам. Как выбрать режим по шагам — в статье как выбрать систему налогообложения в 2026.

РежимКому подходитНа что смотреть
УСН «Доходы»Бизнесу с небольшой долей расходов: услуги, высокая маржа, мало закупокРасходы не уменьшают налог; следить за лимитами УСН и порогом по НДС
УСН «Доходы минус расходы»Бизнесу с высокой и документально подтверждаемой долей расходов: торговля, производствоКаждый расход нужно подтвердить документами; есть минимальный налог
ОСНОКрупному бизнесу и тем, кому важны клиенты — плательщики НДСПолный НДС и налог на прибыль, самая сложная отчётность
Патент (ПСН)Только ИП по отдельным видам деятельностиДоступен не всем: ограничения по виду деятельности, доходу и числу сотрудников; часто совмещают с УСН
АУСНМикробизнесу с небольшим оборотом и малым штатом, кто хочет меньше отчётностиЭкспериментальный режим: действует не во всех регионах, с жёсткими лимитами по доходу и сотрудникам — подходит не каждому

Что учесть в 2026 при выборе режима

  • Основная ставка НДС — 22% (льготная 10% сохранена для отдельных товаров).
  • ООО и ИП на УСН освобождены от НДС, если доход за прошлый год не превысил 20 млн ₽; после превышения появляется обязанность по НДС.
  • По НДС на УСН есть выбор: спецставки 5% или 7% без обычных вычетов либо 22% с вычетами. Это бизнес-решение — что выгоднее, зависит от доли ваших расходов с НДС и от того, нужен ли вашим клиентам вычет.
  • Проверяйте лимиты УСН (по доходу, сотрудникам и стоимости имущества) — при приближении к ним стоит заранее просчитать сценарий перехода.
  • Подробный разбор НДС на упрощёнке — в статье НДС на УСН в 2026. Про законность оптимизации и риски дробления — дробление бизнеса и амнистия 2026.

Актуально на 23.07.2026. Первоисточник — ФНС России.

Как проходит

Как проходит консультация

Понятный порядок: вы описываете задачу — дальше разбор, расчёт и письменный вывод.

01Рассказываете задачу и даёте вводные
02Анализируем режимы и налоговую нагрузку
03Считаем варианты и сравниваем в деньгах
04Даём письменные рекомендации с расчётом
05Сопровождаем переход, если он выгоден

Гарантия

Гарантии и страхование

10 млн ₽страховая защита

Мы работаем в правовом поле и отвечаем за качество наших рекомендаций по договору, ответственность застрахована на до 10 млн ₽. Границы ответственности прописаны заранее.

Именно поэтому мы не предлагаем схем: советуем только то, что защитит вас при проверке, а не создаст риск доначислений. Это реальный механизм ответственности, а не иконка «застраховано» в подвале.

Прозрачно

Кто за что отвечает

Рекомендация настолько верна, насколько полны исходные данные. Мы отвечаем за качество разбора по переданной информации, вы — за её достоверность и полноту.

«Фабрика Учёта»Клиент
Даём рекомендации по переданным вами данным о бизнесеПредоставляет достоверную информацию о бизнесе
Считаем налоговую нагрузку по вариантам и обосновываем выборСообщает реальные обороты, расходы, планы и особенности деятельности
Опираемся только на законные инструменты и предупреждаем о рискахПринимает итоговое решение и подаёт документы в ФНС
Отвечаем за качество наших рекомендаций по договоруОтвечает за скрытые и непереданные сведения

Вопросы

Частые вопросы

Сколько стоит налоговая консультация?

Стоимость индивидуальна и зависит от объёма разбора: одно точечное решение по режиму — это один формат, комплексная оценка нагрузки с расчётом нескольких вариантов и сопровождением перехода — другой. На старте вы описываете задачу, мы оцениваем объём работы и называем цену до начала — фиксируем её заранее, без сюрпризов.

Поможете выбрать между УСН, ОСНО и другими режимами?

Да. Разбираем ваш вид деятельности, обороты, расходы, число сотрудников и планы на рост, считаем налоговую нагрузку по подходящим режимам и показываем разницу в цифрах. Вы получаете обоснованный выбор с расчётом, а не совет «на глаз».

Это законная оптимизация? Вы предлагаете схемы?

Работаем только легальными методами: правильный выбор режима, использование предусмотренных законом льгот и вычетов, корректный учёт расходов. Схемы, искусственное дробление бизнеса и «серые» способы мы не предлагаем — они создают риски доначислений и претензий ФНС, а не экономию.

Как повлияет НДС на УСН на мою нагрузку?

Изменения по НДС для упрощёнки затрагивают компании с определённым уровнем дохода и меняют расчёт нагрузки. На консультации мы разбираем именно вашу ситуацию по актуальным правилам, показываем, при каких условиях НДС затронет вас, и считаем варианты с учётом этого — чтобы решение принималось по цифрам, а не по слухам.

Дадите письменные рекомендации?

Да. По итогу разбора вы получаете письменные рекомендации с расчётом налоговой нагрузки по вариантам и понятным выводом — что выбрать и почему. Это документ, к которому можно вернуться, а не устный разговор, который забудется через неделю.

Поможете перейти на новый режим?

Да. Если по итогам разбора выгодно сменить режим, сопровождаем переход: подсказываем сроки подачи уведомлений, готовим документы и следим, чтобы смена прошла без потери права на льготы и без разрывов в учёте.

Как понять, что мой налоговый режим невыгоден?

Верный признак — вы платите больше похожих компаний или не используете расходы, льготы и вычеты, на которые имеете право. На разборе мы считаем налоговую нагрузку по вашим цифрам и сравниваем с альтернативными режимами: если другой вариант даёт заметную законную экономию, показываем разницу в деньгах и что нужно для перехода.

Когда бизнесу нужно переходить на уплату НДС?

Чаще всего это связано с ростом дохода и превышением установленного порога, а также с выбором режима (например, ОСНО) или работой с клиентами — плательщиками НДС. Для упрощёнки в 2026 году ориентир — порог дохода 20 млн ₽ за прошлый год: до него ООО и ИП на УСН освобождены от НДС, после — появляется обязанность. Разбираем именно вашу ситуацию по актуальным правилам.

Что выгоднее: спецставки 5%/7% без вычетов или 22% с вычетами?

Это бизнес-решение, а не универсальный ответ. Спецставки 5% или 7% применяются без обычных вычетов по НДС и удобны, когда у вас мало входящего НДС — небольшая доля расходов с НДС. Ставка 22% позволяет принимать НДС к вычету и выгоднее при большой доле расходов от поставщиков-плательщиков НДС и клиентах, которым нужен вычет. Считаем оба варианта по вашим расходам и структуре клиентов и показываем разницу в деньгах.

Можно ли сменить налоговый режим в середине года?

Зависит от режима и основания. Часть переходов возможна только с начала следующего года по уведомлению, поданному в срок, а часть — при определённых событиях в течение года, например при утрате права на спецрежим. На разборе подскажем, какой переход доступен именно вам, в какие сроки и что для этого нужно, чтобы не потерять право на льготы.

Где граница между законной оптимизацией и схемой?

Законная оптимизация — это правильный выбор режима, использование предусмотренных законом льгот и вычетов и корректный учёт реальных операций. Схема — это искусственные конструкции без деловой цели: дробление бизнеса ради лимитов, фиктивные расходы, технические контрагенты. Мы работаем только в первом поле: советуем то, что защитит вас при проверке, а не создаст риск доначислений. Подробнее про риски дробления — в статье дробление бизнеса и амнистия 2026.

Поможете подготовить и подать уведомление в ФНС?

Да. Если по итогам разбора выгодно сменить режим, сопровождаем переход: подсказываем сроки, готовим уведомление и сопутствующие документы и следим, чтобы смена прошла без потери права на льготы и без разрывов в учёте.

Разберём вашу налоговую задачу

Опишите ситуацию — оценим объём разбора, назовём стоимость и подготовим решение с расчётом. Только легальные способы снизить нагрузку.

Смежные услуги

Все услуги